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茶淀街2019年預算公開
發(fā)布日期: 2019-02-15 09:14      來源: 茶淀街道辦事處
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    一、部門主要職責

    貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針,、政策以及市,、區(qū)關于街道工作方面的指示,制訂具體的管理辦法并組織實施,。

    指導,、搞好轄區(qū)內居委會的工作,支持,、幫助居民委員會加強思想,、組織、制度建設,,向上級人民政府和有關部門及時反映居民的意見,、建議和要求。

    開展文明街道,、文明單位,,文明小區(qū)建設活動,組織居民開展經(jīng)常性的文化,、娛樂,、體育活動。

    協(xié)助有關部門做好轄區(qū)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置,、社會救濟、殘疾人就業(yè)等工作,;積極開展便民利民的社區(qū)服務和社區(qū)教育工作,。

    負責本轄區(qū)的綜合執(zhí)法工作,維護轄區(qū)的良好秩序,。

    負責研究轄區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的規(guī)劃,,協(xié)助有關部門抓好安全生產工作。

    承辦區(qū)委,、區(qū)政府交辦的其他工作,。

    二、部門機構設置情況

    茶淀街道辦事處內設 10 個職能處室,,即:黨工委辦公室(人大工委辦公室)、黨建工作辦公室,、行政辦公室,、經(jīng)濟發(fā)展辦公室(農業(yè)發(fā)展辦公室),、建設管理辦公室、社會事業(yè)辦公室,、民生服務辦公室,、財政辦公室(財政所)、公共安全辦公室,、綜治信訪辦公室,。另外還設有紀律檢查委員會、武裝部,、工會,、共青團、婦聯(lián),、綜合執(zhí)法大隊等職能部門,。下轄  0 個預算單位

    三、部門預算草案編制情況

    (一)部門收入預算情況說明

    部門收入預算 7428 萬元,,與2018年預算相比減少 746 萬元,。其中,本年收入合計 7428 萬元,,與2018年預算相比增加減少  746 萬元,,包括財政撥款 7428 萬元、事業(yè)收入  0 萬元,、上級補助收入 0  萬元,、附屬單位上繳收入 0 萬元、經(jīng)營收入 0 萬元,、其他收入  0 萬元,;用事業(yè)基金彌補收支差額  0萬元;上年結轉和結余 0 萬元,。

    (二)部門支出預算情況說明

    部門支出預算 7428 萬元,,與2018年預算相比減少 3584 萬元,其中:

    201科目支出 3503.3 萬元,,主要用于 政府人員支出和公用支出  ,;207科目支出 95.25 萬元,主要用于 文化行政運行  ,;208科目支出 38 萬元,,主要用于 社會保障支出和公用支出  ;210科目支出 354 萬元,,主要用于 醫(yī)療和計生行政運行  ,;212科目支出 2921.14 萬元,主要用于 城鄉(xiāng)社區(qū)支出和公用支出  ,;213科目支出 466.31 萬元,,主要用于 農業(yè)行政運行  ,;215科目支出 50 萬元,主要用于 資源勘探電力信息等支出,。

    四,、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經(jīng)費

    本部門2019年安排機關運行經(jīng)費預算 4090.64  萬元,包括包括辦公費 3864.14 萬元,、維修(護)費 63 萬元,、培訓費 16 萬元、勞務費 6.5 萬元,、工會經(jīng)費 25 萬元,、公車運行維護費 12 萬元、租車費 4 萬元,、其他交通費 100 萬元,。

    (機關運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用,。)

    (二)政府采購情況

    本部門2019年安排政府采購預算  30  萬元,主要項目是:購買計算機打印機等項目27萬元,,購買設備配件等項目 3 萬元,。

    (三)國有資產占用情況

    截至2018年12月30日,本部門各單位共有車輛  6  輛,,其中:一般公務用車 6 輛,、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛,、其他用車 0 輛,,其他用車主要包括    。單價50萬元以上的通用設備 0 臺(套),,單價100萬元以上的專用設備 0 臺(套),。

    (無相關資產的部門,請在說明中的對應下劃線上填0,不要刪減模板中的任何文字,。)

    (四)績效目標設置情況

    2019年,,本部門實行績效目標管理的項目 0 個,涉及預算金額 0 萬元,。

    (無實行預算績效目標管理的項目,請在說明中的對應下劃線上填0,,不要刪減模板中的任何文字,。鼓勵有條件的部門公開本部門重點項目預算的績效目標。)

    (五)專業(yè)性名詞解釋

    1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,組織所屬預算單位編制并逐級上報,、審核,、匯總,經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。

    (“部門預算”作為專業(yè)性名詞各單位必須公開,。除此之外,各單位可根據(jù)需要對說明中其他專業(yè)性較強名詞進行解釋,。)

    (六)關于空表的說明

    本部門2019年財政撥款政府性基金預算支出預算表為空表,。

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