天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2022年度部門決算 |
目 錄
第一部分 概況1
一,、主要職責(zé)1
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置3
第二部分 2022年度部門決算表4
一、收入支出決算總表4
二,、收入決算表(按功能分類列示)4
三、收入決算表(按單位列示)4
四,、支出決算表4
五,、財政撥款收入支出決算總表4
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表4
七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表4
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表4
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表4
十,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表4
十一,、項目支出決算表4
十二、關(guān)于空表的說明5
第三部分 2022年度部門決算情況說明6
一,、收支決算總體情況說明6
二,、收入決算情況說明6
三、支出決算情況說明6
四,、財政撥款收支決算總體情況說明7
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明7
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明10
七,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明10
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明10
九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明11
十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明12
十一,、政府采購支出情況說明12
十二、國有資產(chǎn)占有使用情況說明13
十三,、預(yù)算績效情況說明13
十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明13
第四部分 名詞解釋15
(一)街道黨工委的主要職責(zé)
1.宣傳貫徹黨的理論和路線方針政策以及上級黨組織的決策部署,,團(tuán)結(jié)并組織黨員、干部和群眾,,努力完成各項任務(wù),。
2.討論決定加強(qiáng)黨的建設(shè),、統(tǒng)籌社區(qū)發(fā)展、組織公共服務(wù),、實施綜合管理,、監(jiān)督專業(yè)管理、動員社會參與,、指導(dǎo)基層自治,、維護(hù)社區(qū)平安等方面的重大問題。
3.落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任,,統(tǒng)籌推進(jìn)街道社區(qū)黨建,、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨建、駐區(qū)單位共建,,強(qiáng)化基層黨組織政治功能和服務(wù)功能,,認(rèn)真抓好黨員教育管理和發(fā)展黨員工作。履行黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,,領(lǐng)導(dǎo)和支持紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)履行監(jiān)督責(zé)任,。
4.加強(qiáng)對街道辦事處和工會、共青團(tuán),、婦聯(lián)等群團(tuán)組織的領(lǐng)導(dǎo),,支持和保證街道行政組織、經(jīng)濟(jì)組織,、社會組織和其他自治組織依法依章程充分行使職權(quán),。
5.按照有關(guān)規(guī)定和干部管理權(quán)限,做好干部推薦,、提名,、任免和教育、管理,、監(jiān)督工作,,研究決定黨員干部紀(jì)律處分有關(guān)事項。落實黨的人才政策,,抓好優(yōu)秀人才的引進(jìn),、培養(yǎng)、使用,、服務(wù)工作,。
6.堅持以黨建為引領(lǐng),推動社區(qū)共建共治和居民自治,。支持黨代會代表,、人大代表、政協(xié)委員和統(tǒng)一戰(zhàn)線成員在社區(qū)治理中積極發(fā)揮作用,。
7.密切聯(lián)系群眾,,建立健全群眾工作機(jī)制,。以群眾利益和需求為導(dǎo)向,加強(qiáng)民生保障,,優(yōu)化社區(qū)公共服務(wù)體系,。推進(jìn)基層民主建設(shè)、精神文明建設(shè)和社區(qū)法治建設(shè),,培育和弘揚(yáng)社會主義核心價值觀,,創(chuàng)造良好社會環(huán)境。
8.綜合協(xié)調(diào)本轄區(qū)的城市管理,、人口管理,、社會管理、安全管理,、住宅小區(qū)和房屋管理等地區(qū)性、綜合性工作,,以及社會治安綜合治理工作中的重大事項和難點(diǎn)問題,。對本轄區(qū)各類執(zhí)法工作和網(wǎng)格化管理進(jìn)行監(jiān)督并組織群眾開展評議。
9.完成區(qū)委交辦的其他任務(wù),。
(二)街道辦事處的主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行法律,、法規(guī)、規(guī)章和市,、區(qū)政府的決定,、命令,依法管理基層公共事務(wù),。
2.承擔(dān)轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生,、綠化美化的管理工作,推進(jìn)街片長,、河(湖)長制工作,,組織城市管理綜合執(zhí)法和環(huán)境秩序綜合治理工作,參與城區(qū)建設(shè),、舊城改造,、房屋征收及居民小區(qū)管理工作,推進(jìn)城市精細(xì)化管理,。
3.協(xié)助依法履行安全生產(chǎn),、消防安全、食品安全,、生態(tài)環(huán)境保護(hù),、勞動保障、流動人口及出租房屋監(jiān)督管理工作,,承擔(dān)轄區(qū)應(yīng)急,、防汛抗旱和防災(zāi)減災(zāi)工作,。
4.參與制定并組織實施社區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃,組織轄區(qū)單位,、居民和志愿者隊伍為社區(qū)發(fā)展服務(wù),。
5.負(fù)責(zé)社區(qū)居民委員會建設(shè),指導(dǎo)社區(qū)居民委員會工作,,培育,、發(fā)展社區(qū)社會組織,指導(dǎo),、監(jiān)督社區(qū)業(yè)主委員會,。
6.推進(jìn)居民自治,及時處理并向上級政府反映居民的意見和要求,。動員社會力量參與社區(qū)治理,,推動形成社區(qū)共治合力。
7.組織開展群眾性文化,、體育,、科普活動,開展法治宣傳和社會公德教育,,推動社區(qū)公益事業(yè)發(fā)展,。
8.組織開展公共服務(wù),落實人力社保,、民政,、衛(wèi)生健康、教育,、住房保障,、退役軍人、便民服務(wù)等政策,,維護(hù)老年人,、婦女、未成年人,、殘疾人等合法權(quán)益,。
9.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處內(nèi)設(shè)8個職能科室,。納入天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2022年度部門決算編制范圍的單位包括:
1.天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處本級
注:以上決算公開表均作為附表,,附于決算公開說明文檔后,。
十二、關(guān)于空表的說明
1.天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。
2.天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。
天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2022年度收入,、支出決算總計63,546,106.77元,,與2021年度相比,收,、支總計各減少3,357,043.56元,,下降5.02%,主要原因是:因疫情原因相關(guān)提升改造項目支出減少,,且本著厲行節(jié)約的原則壓縮日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出公用經(jīng)費(fèi)減少,。
天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2022年度本年收入合計63,430,261.66元,,與2021年度相比減少3,357,043.56元,主要原因是:因疫情原因相關(guān)提升改造項目支出減少,,且本著厲行節(jié)約的原則壓縮日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出公用經(jīng)費(fèi)減少,。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入63,430,261.66元,占100.00%,。
天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2022年度本年支出合計63,430,261.66元,與2021年度相比減少3,322,869.86元,,主要原因是:因疫情原因相關(guān)提升改造項目支出減少,,且本著厲行節(jié)約的原則壓縮日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出公用經(jīng)費(fèi)減少。其中:基本支出34,063,555.38元,,占53.70%,;項目支出29,366,706.28元,占46.30%,。
天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2022年度財政撥款收入、支出決算總計63,532,119.94元,,與2021年度相比,,財政撥款收,、支總計各減少3,357,043.56元,下降5.02%,,主要原因是:因疫情原因相關(guān)提升改造項目支出減少,,且本著厲行節(jié)約的原則壓縮日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出公用經(jīng)費(fèi)減少。
(一)總體情況
天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2022年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計63,430,261.66元,,占本年支出合計的100.00%,與2021年度相比,,減少3,322,869.86元,,下降4.98%,主要原因是:因疫情原因相關(guān)提升改造項目支出減少,,且本著厲行節(jié)約的原則壓縮日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出公用經(jīng)費(fèi)減少,。
(二)支出結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出63,430,261.66元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出26,435,602.44元,,占41.68%;社會保障和就業(yè)支出604,300.00元,,占0.95%,;衛(wèi)生健康支出807,332.50元,占1.27%,;城鄉(xiāng)社區(qū)支出33,074,474.17元,,占52.14%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,408,552.55元,,占2.22%,;其他支出1,100,000.00元,占1.73%,。
(三)具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為83,680,000.00元,,支出決算為63,430,261.66元,,完成年初預(yù)算的75.80%,。其中:
1. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)年初預(yù)算為28,580,600.00元,,支出決算為 22,828,744.00元,完成年初預(yù)算的79.87%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照實際人員支出需求支付相關(guān)資金,。
2. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項)年初預(yù)算為960,600.00元,支出決算為844.387.56元,完成年初預(yù)算的87.9%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照實際人員支出需求支付相關(guān)資金。
3. 一般公共服務(wù)支出(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項)年初預(yù)算為1,867,900.00元, 支出決算為2,762,470.88元,,完成年初預(yù)算的147.89%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是事業(yè)人員增加,,按照規(guī)定將行政運(yùn)行,、城管執(zhí)法科目調(diào)劑指標(biāo)主要用于事業(yè)人員經(jīng)費(fèi)。
4. 社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項)年初預(yù)算為98,800.00元, 支出決算為18,940.00元,,完成年初預(yù)算的19.17%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是黨群服務(wù)中心日常辦公支出減少。
5. 社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項)年初預(yù)算為670,600.00元, 支出決算為585,360.00元,,完成年初預(yù)算的87.29%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照實際人員支出需求支付相關(guān)資金,。
6. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項)年初預(yù)算為0.00元, 追加預(yù)算為807,332.50元,,支出決算為807,332.50元,完成追加預(yù)算的100%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算主要用于疫情防控,。
7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項)年初預(yù)算為16,260,200.00元, 支出決算為10,250,751.02元,完成年初預(yù)算的63.04%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是輔助管理,、清理等經(jīng)費(fèi)項目支出減少。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)年初預(yù)算為646,800.00元, 支出決算為499,800.00元,,完成年初預(yù)算的77.27%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是安全宣傳,、防汛物資等支出減少,。
9. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項)年初預(yù)算為32,571,200.00元,支出決算為22,323,923.15元,完成年初預(yù)算的68.54%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是因疫情原因相關(guān)提升改造項目等支出減少,。
10. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)年初預(yù)算為2,023,300.00元, 支出決算為1,408,552.55元,完成年初預(yù)算的69.62%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按照實際人員支出需求支付相關(guān)資金,。
11. 其他支出(類)年初預(yù)算為0.00元, 支出決算為1,100,000.00元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按規(guī)定將城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生科目指標(biāo)調(diào)劑主要用于東西部協(xié)作幫扶資金,。
天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2022年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計34,063,555.38元,與2021年度相比減少10,215,059.82元,主要原因是:因疫情原因物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)等公用支出減少,。其中:人員經(jīng)費(fèi)30,591,436.25元,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎金、績效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi),、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi),、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金,、其他工資福利支出,、退休費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)3,472,119.13元,,主要包括辦公費(fèi),、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出,。
天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
八,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
(一)總體情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算108,000.00元,支出決算85,945.85元,,與2022年預(yù)算相比減少22,054.15元,,完成預(yù)算的79.58%,;較上年增加7,020.81元,增長8.90%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則規(guī)范限制公車適用范圍和頻次,。決算數(shù)較上年增加的主要原因是因疫情原因公車使用較上年增多導(dǎo)致油費(fèi)等維護(hù)費(fèi)增加。
(二)具體情況
1.因公出國(境)費(fèi)預(yù)算0.00元,,支出決算0.00元,,與預(yù)算相比持平;較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排因公出國(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。2022年本單位組織的出國團(tuán)組0個,出國0人次,。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算108,000.00元,,支出決算85,945.85元,與預(yù)算相比減少22,054.15元,,完成預(yù)算的79.58%,;較上年增加7,020.81元,增長8.90%,。其中:
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算108,000.00元,,支出決算85,945.85元,與預(yù)算相比減少22,054.15元,,完成預(yù)算的79.58%,;較上年增加7,020.81元,增長8.90%,。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本著厲行節(jié)約的原則規(guī)范限制公車適用范圍和頻次,。決算數(shù)較上年增加的主要原因是因疫情原因公車使用較上年增多導(dǎo)致油費(fèi)等維護(hù)費(fèi)增加。
截至2022年12月31日,,使用一般公共預(yù)算財政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為6輛,。
公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0.00元,支出決算0.00元,;較上年持平,,持平0.00%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度未安排公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。2022年購置公務(wù)用車0輛,。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.00元,,支出決算0.00元,;較上年持平,持平,。主要原因是本年度未安排公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。2022年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次,0人次;其中,,外事接待0批次,,0人次。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,,天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)3,472,119.13元,比2021年減少3,645,019.32元,,降低51.21%,。主要原因是:因疫情原因物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)等公用支出減少,。
天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2022年政府采購支出總額14,058,100.00元,其中:政府采購貨物支出2,112,100.00元,、政府采購服務(wù)支出11,946,000.00元,。授予中小企業(yè)合同金額12,648,100.00元,占政府采購支出總額的89.97%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額12,648,100.00元,,占政府采購支出總額的89.97%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的88.2%。
十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2022年12月31日,,天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處共有車輛3輛,其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛,。單價100萬元以上的設(shè)備0臺(套),。
十三、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,,天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處2022年度已對51個項目開展績效自評,,涉及金額 29,366,700.00元,自評結(jié)果已隨部門決算一并公開,。
十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說明
2022年度,,天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,,包括項目名稱、預(yù)算規(guī)模,、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn),、發(fā)放程序、資金分配結(jié)果等,。(鄉(xiāng),、鎮(zhèn)、街級部門和單位公開此項內(nèi)容)
1.2022年天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處社會保障和就業(yè)支出共計604,300.00元,,其中:
“就業(yè)補(bǔ)助”18,940.00元,,包括“其他就業(yè)補(bǔ)助支出” 18,940.00元,主要用于:黨群服務(wù)中心人員支出,。
“退役軍人管理事務(wù)”585,360.00元,,包括“事業(yè)運(yùn)行”585,360.00元,主要用于:退役軍人服務(wù)站人員支出,。
2.2022年天津市濱海新區(qū)人民政府新北街道辦事處衛(wèi)生健康支出807,332.50元,,其中:
“公共衛(wèi)生”807,332.50元,包括“突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理” 807,332.50元,,主要用于:疫情防控,。
1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。反映為保障行政單位(含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
3.“三公”經(jīng)費(fèi),。是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。
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