新北街部門2019年部門預(yù)算編制說明 |
一,、部門主要職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家的路線,、方針、政策和區(qū)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定,,制定具體的管理辦法并組織實施,。
2.在區(qū)人民政府領(lǐng)導(dǎo)下,依據(jù)法律,、法規(guī),、規(guī)章和區(qū)人民政府的授權(quán),對轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性,、社會性,、群眾性工作履行組織領(lǐng)導(dǎo)、綜合協(xié)調(diào),、社會治理,、社區(qū)服務(wù)和監(jiān)督檢查職責(zé)。
3.加強社會管理創(chuàng)新,,管理轄區(qū)各項社會事務(wù),,為轄區(qū)各單位提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和良好的發(fā)展環(huán)境。
4.做好城市管理,、綜合執(zhí)法,、環(huán)境保護、環(huán)境衛(wèi)生管理,、社區(qū)物業(yè)管理,、安全生產(chǎn)監(jiān)督、食品和藥品安全監(jiān)督等工作,;配合有關(guān)部門做好轄區(qū)防空,、防火、防汛,、防旱,、防震、住房改造、居民遷移等工作,;做好應(yīng)急和公共突發(fā)事件的處置工作,。
5.負責(zé)街道經(jīng)濟管理工作,擬定經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃,,積極推進項目建設(shè),;負責(zé)經(jīng)濟運行分析工作;研究解決經(jīng)濟發(fā)展中存在的問題,,促進區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展,。
6.負責(zé)轄區(qū)綜治維穩(wěn)及信訪工作,;做好普法依法治理,、人民調(diào)解、社區(qū)矯正,、安置幫教等工作,;保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益和公民的合法財產(chǎn),保障公民人身權(quán)利,、民主權(quán)利和其他權(quán)利,。
7.配合有關(guān)部門做好轄區(qū)教育、科學(xué),、文化,、體育和衛(wèi)生等工作;負責(zé)人口和計劃生育工作,;組織單位和居民參與社會公益活動,,建設(shè)社會主義精神文明。
8.負責(zé)擁軍優(yōu)屬,、優(yōu)撫安置,、社會救濟、社會福利,、社會保險,、就失業(yè)管理服務(wù)、構(gòu)建和諧勞動關(guān)系及爭議調(diào)處和殘疾人等工作,;負責(zé)城鄉(xiāng)居民社會保障實施工作,;整合社區(qū)資源,加強社區(qū)服務(wù)設(shè)施的基礎(chǔ)建設(shè),。
9.實施社區(qū)管理,,促進社區(qū)建設(shè),指導(dǎo),、支持基層群眾性自治組織的工作,,發(fā)揮基層群眾性自治組織作用。
10.負責(zé)財政預(yù)決算和收支管理,,配合稅務(wù)部門組織完成各項稅收,。
11.做好民族,、宗教、僑務(wù)等工作,。
12.完成區(qū)政府交辦的其他工作,。
二、部門機構(gòu)設(shè)置情況
下設(shè)10個科室部門,,分別是黨工委辦公室(人大工委辦公室),、黨建工作辦公室、行政辦公室,、經(jīng)濟發(fā)展辦公室,、建設(shè)管理辦公室、社會事業(yè)辦公室,、民生服務(wù)辦公室,、財政辦公室、公共安全辦公室,、綜治信訪辦公室,。
三、部門預(yù)算草案編制情況
(一)部門收入預(yù)算情況說明
部門收入預(yù)算8500萬元,,與2018年預(yù)算相比增加5788萬元,。其中,本年收入合計8500萬元,,與2018年預(yù)算相比增加5788萬元,,包括財政撥款8500萬元。
(二)部門支出預(yù)算情況說明
部門支出預(yù)算 8500萬元,,比2018年增加1864萬元,,其中:
一般公共服務(wù)支出 4480.25 萬元,主要用于在職職工的各類勞動報酬,,為其繳納的各項社會保險費和按規(guī)定為職工繳納的住房公積金,,其他工資福利支出以及辦公費用支出;
社會保障和就業(yè)支出10萬元,,主要用于社會保障和就業(yè)服務(wù)部門的宣傳活動等支出,;
城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)支出4009.75萬元,主要用于創(chuàng)建文明城區(qū),、公共安全監(jiān)察,、雪亮工程建設(shè)、河道治理,、拆違及修復(fù),、社區(qū)環(huán)境優(yōu)化等服務(wù)性支出。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2019年安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算2713萬元,,包括辦公費21.16萬元,、辦公用房水電費32.93萬元、郵電費17.28萬元,、差旅費156.56萬元,、因公出國(境)費11萬元、維修(護)費3萬元,、培訓(xùn)費0.46萬元,、租車費6.79萬元、稅金及附加費用5.17萬元,、工會經(jīng)費24.01萬元,、福利費31.24萬元、伙食費49.10萬元,、公務(wù)用車運行維護費22萬元,、公務(wù)交通補貼64.55萬元、工資福利支出2218.23萬元,、對個人和家庭的補助支出49.52萬元。
(二)政府采購情況
本部門2019年安排政府采購預(yù)算2585.15萬元,,主要項目是:購置電子辦公設(shè)備100萬元,,支付工程尾款192.85萬元,創(chuàng)文商超及市場消殺費用25萬元,,“雪亮工程”試點社區(qū)建設(shè)項目1131.30萬元,,海河陽光家園建設(shè)項目30萬元,辦公樓物業(yè)采暖費173萬元,,轄區(qū)責(zé)任區(qū)域衛(wèi)生保潔服務(wù)231萬元,,日常辦公用品及新增人員添置設(shè)備等55萬元,食堂管理費55萬元,,維穩(wěn)服務(wù),、執(zhí)法協(xié)助等445萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月30日,,本部門各單位共有車輛6輛,,其中:一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、其他用車0 輛,其他用車主要包括(無其他用車),。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),,單價100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
(四)績效目標設(shè)置情況
2019年,本部門實行績效目標管理的項目 0 個,,涉及預(yù)算金額 0 萬元,。
(五)專業(yè)性名詞解釋
1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,,組織所屬預(yù)算單位編制并逐級上報、審核,、匯總,,經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃。
(六)關(guān)于空表的說明
本部門2019年財政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。
主辦單位:天津市濱海新區(qū)人民政府辦公室
承辦單位:天津市濱海新區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
網(wǎng)站標識碼:1201160001