天津東疆綜合保稅區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))2023年度部門(mén)決算 |
天津東疆綜合保稅區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))
2023年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分 概況
一,、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表(按功能分類列示)
三、收入決算表(按單位列示)
四,、支出決算表
五,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一,、項(xiàng)目支出決算表
十二,、關(guān)于空表的說(shuō)明
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收支決算總體情況說(shuō)明
二,、收入決算情況說(shuō)明
三,、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
八,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概況
一,、主要職責(zé)
負(fù)責(zé)區(qū)域社會(huì)發(fā)展規(guī)劃的編制及組織實(shí)施,,負(fù)責(zé)教育體育、文化旅游,、醫(yī)療衛(wèi)生等工作,,負(fù)責(zé)民政社區(qū)、退役軍人服務(wù)與管理工作,;承擔(dān)本部門(mén)主管行業(yè),,業(yè)務(wù)的安全生產(chǎn)工作。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置
天津東疆綜合保稅區(qū)社會(huì)發(fā)展局內(nèi)設(shè)5個(gè)職能科室,。納入天津東疆綜合保稅區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))2023年度部門(mén)決算編制范圍的單位包括:
1.天津東疆綜合保稅區(qū)社會(huì)發(fā)展局部門(mén)本級(jí)
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、《收入支出決算總表》
二,、《收入決算表(按功能分類列示)》
三,、《收入決算表(按單位列示)》
四、《支出決算表》
五,、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
六,、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
八,、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九,、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十,、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
十一、《項(xiàng)目支出決算表》
注:以上決算公開(kāi)表均作為附表,,附于決算公開(kāi)說(shuō)明文檔后,。
十二、關(guān)于空表的說(shuō)明
1.天津東疆綜合保稅區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。
2.天津東疆綜合保稅區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
天津東疆綜合保稅區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))2023年度收入,、支出決算總計(jì)34,604,827.14元,,與2022年度相比,收,、支總計(jì)各增加21,486,700.48元,,增長(zhǎng)163.79%,主要原因是:東疆體育公園建設(shè)項(xiàng)目本年資金需求增長(zhǎng),,故2023年決算數(shù)據(jù)較2022年相比變動(dòng)較大,。
二、收入決算情況說(shuō)明
天津東疆綜合保稅區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))2023年度本年收入合計(jì)34,604,827.14元,,與2022年度相比增加21,486,700.48元,,主要原因是:東疆體育公園建設(shè)項(xiàng)目本年資金需求增長(zhǎng),故2023年決算數(shù)據(jù)較2022年相比變動(dòng)較大,。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入34,602,827.14元,,占99.99%;其他收入2,000.00元,,占0.01%,。
三、支出決算情況說(shuō)明
天津東疆綜合保稅區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))2023年度本年支出合計(jì)34,604,827.14元,,與2022年度相比增加21,486,700.48元,,主要原因是:東疆體育公園建設(shè)項(xiàng)目本年資金需求增長(zhǎng),故2023年決算數(shù)據(jù)較2022年相比變動(dòng)較大,。其中:基本支出4,311,496.04元,,占12.46%;項(xiàng)目支出30,293,331.10元,,占87.54%,。
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明
天津東疆綜合保稅區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))2023年度財(cái)政撥款收入,、支出決算總計(jì)34,602,827.14元,,與2022年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加21,484,700.48元,,增長(zhǎng)163.78%,,主要原因是:東疆體育公園建設(shè)項(xiàng)目本年資金需求增長(zhǎng),故2023年決算數(shù)據(jù)較2022年相比變動(dòng)較大,。
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)總體情況
天津東疆綜合保稅區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))2023年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)34,602,827.14元,占本年支出合計(jì)的99.99%,,與2022年度相比,,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加21,484,700.48元,增長(zhǎng)163.78%,,主要原因是:東疆體育公園建設(shè)項(xiàng)目本年資金需求增長(zhǎng),,故2023年決算數(shù)據(jù)較2022年相比變動(dòng)較大。
(二)支出結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出34,602,827.14元,,主要用于以下方面:教育支出2,400,437.18元,,占6.94%;文化旅游體育與傳媒支出26,350,883.70元,,占76.15%,;社會(huì)保障和就業(yè)支出5,463,766.05元,占15.79%,;衛(wèi)生健康支出387,740.21元,,占1.12%。
(三)具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為66,972,793.70元,,支出決算為34,602,827.14元,完成年初預(yù)算的51.67%,。其中:
1.一般公共服務(wù)支出(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為1,000,000.00元,,支出決算為0.00元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:按照新區(qū)發(fā)改委關(guān)于重點(diǎn)項(xiàng)目謀劃攻堅(jiān)戰(zhàn)工作要求,,年初預(yù)算納入“重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”,,本年未發(fā)生重點(diǎn)項(xiàng)目謀劃策劃、前期推進(jìn)和評(píng)估論證等專項(xiàng)支出,。
2.教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng))年初預(yù)算為2,517,890.00元,,支出決算為2,400,437.18元,完成年初預(yù)算的95.34%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:教育管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際情況于中期調(diào)減預(yù)算,,并按調(diào)減后預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行。
3.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)圖書(shū)館(項(xiàng))年初預(yù)算為400,000.00元,,支出決算為395,298.70元,,完成年初預(yù)算的98.82%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:主要支出為圖書(shū)館經(jīng)費(fèi),,圖書(shū)館辦公設(shè)備購(gòu)置等圖書(shū)館經(jīng)費(fèi)支出按合同執(zhí)行,。
4.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項(xiàng))年初預(yù)算為140,000.00元,,支出決算為1,169,645.00元,完成年初預(yù)算的835.46%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初預(yù)算主要是公共文化服務(wù)經(jīng)費(fèi),,中期預(yù)算調(diào)增了公共文化服務(wù)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算資金,同時(shí)調(diào)整增加?xùn)|疆文旅中秋主題活動(dòng)項(xiàng)目和親海之旅藝術(shù)節(jié)2個(gè)項(xiàng)目,,故2023年決算數(shù)據(jù)較年初預(yù)算相比變動(dòng)較大,。
5. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))年初預(yù)算為60,000.00元,支出決算為65,940.00元,,完成年初預(yù)算的109.90%,,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:主要為應(yīng)急管理專項(xiàng)資金及安全檢查資金,已根據(jù)實(shí)際情況于中期調(diào)增預(yù)算,,調(diào)整后預(yù)算金額65,940.00元,,支出決算完成調(diào)整預(yù)算的100.00%,嚴(yán)格按照調(diào)整預(yù)算執(zhí)行,。
6. 文化旅游體育與傳媒支出(類)體育(款)體育場(chǎng)館(項(xiàng))年初預(yù)算為55,786,800.00元,,支出決算為24,720,000.00元,完成年初預(yù)算的44.31%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)工程進(jìn)度情況,,東疆體育公園項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出已于中期進(jìn)行預(yù)算調(diào)減,調(diào)整后預(yù)算金額24,720,000.00元,,支出決算24,720,000.00元,,完成調(diào)整預(yù)算的100.00%,嚴(yán)格按調(diào)整后預(yù)算執(zhí)行,。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為4,738,671.48元,,支出決算為4,311,496.04元,完成年初預(yù)算的90.99%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求,,壓減了公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng))年初預(yù)算為1,545,000.00元,,支出決算為1,152,270.01元,,完成年初預(yù)算的74.58%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:該項(xiàng)年初部分預(yù)算支出用于疫情防控,,防疫政策變更后,,中期預(yù)算對(duì)社區(qū)建設(shè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)(應(yīng)急管理專項(xiàng)資金——疫情防控輔助服務(wù))項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整為0.00元。
9.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(款)城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(項(xiàng))年初預(yù)算為221,312.22元,,支出決算為38,936.77元,,完成年初預(yù)算的17.59%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:醫(yī)務(wù)室經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目按進(jìn)度中期調(diào)減預(yù)算,故2023年決算數(shù)據(jù)較年初預(yù)算相比變動(dòng)較大,。
10.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為500,000.00元,,支出決算為298,283.60元,完成年初預(yù)算的59.66%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:公共衛(wèi)生工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目按規(guī)定中期調(diào)減預(yù)算,,故2023年決算數(shù)據(jù)較年初預(yù)算相比變動(dòng)較大。
11.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng))年初預(yù)算為35,000.00元,,支出決算為36,009.84元,,完成年初預(yù)算的102.89%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:院前急救經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際情況中期調(diào)增預(yù)算,。
12.衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為28,120.00元,,支出決算為14,510.00元,完成年初預(yù)算的51.60%,,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:計(jì)劃生育工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際情況已于中期調(diào)減預(yù)算,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
天津東疆綜合保稅區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))2023年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)4,311,496.04元,,與2022年度相比增加347,990.56元,,主要原因是:2023年本部門(mén)人員經(jīng)費(fèi)增加,根據(jù)實(shí)際工作安排,,差旅費(fèi)支出增加,。其中:
人員經(jīng)費(fèi)3,982,961.90元,主要包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi),、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、住房公積金,。
公用經(jīng)費(fèi)328,534.14元,,主要包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置,。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況
天津東疆綜合保稅區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
天津東疆綜合保稅區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入,、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
(一)總體情況
2023年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5,000.00元,,支出決算5,170.00元,,與2023年預(yù)算相比增加170.00元,完成預(yù)算的103.4%,;較上年增加5,170.00元,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),且較上年增加的主要原因是:因工作需要本年增加公務(wù)接待批次和人次,。
(二)具體情況
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算0.00元,,支出決算0.00元,與預(yù)算相比持平,;較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),且較上年持平的主要原因是:本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。
2023年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè),,出國(guó)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,,支出決算0.00元,,與預(yù)算相比持平;較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),,且較上年持平的主要原因是:本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中:
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元,,支出決算0.00元,,與預(yù)算相比持平;較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),,且較上年持平的主要原因是:本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
截至2023年12月31日,,使用財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為0輛,。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元,,支出決算0.00元,與預(yù)算相比持平,;較上年持平,。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),且較上年持平的主要原因是:本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),。
2023年購(gòu)置公務(wù)用車0輛,。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算5,000.00元,支出決算5,170.00元,,與預(yù)算相比增加170.00元,,完成預(yù)算的103.40%;較上年增加5,170.00元,。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),,且較上年增加的主要原因是:因工作需要本年增加公務(wù)接待批次和人次。
2023年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待10批次,,189人次,;其中,外事接待0批次,,0人次,。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,,天津東疆綜合保稅區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)328,534.14元,,比2022年增加164,050.68元,增長(zhǎng)99.74%,。主要原因是:2023年根據(jù)工作需要,,差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出增加,。
十一,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
天津東疆綜合保稅區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))2023年政府采購(gòu)支出總額2,668,687.00元,其中:政府采購(gòu)貨物支出318,687.00元,、政府采購(gòu)工程支出0.00元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出2,350,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額318,687.00元,,占政府采購(gòu)支出總額的11.94%,,其中:授予小微企業(yè)合同金額318,687.00元,占政府采購(gòu)支出總額的11.94%,;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%,。
十二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
天津東疆綜合保稅區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))2023年度無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十三,、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,,天津東疆綜合保稅區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))2023年度已對(duì)18個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),涉及金額31,889,544.06元,,自評(píng)結(jié)果已隨部門(mén)決算一并公開(kāi),;本部門(mén)2023年度未開(kāi)展部門(mén)評(píng)價(jià)。
十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明
天津東疆綜合保稅區(qū)社會(huì)發(fā)展局(本級(jí))不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn),、街級(jí)單位,,不涉及公開(kāi)2023年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。
第四部分名詞解釋
1.部門(mén)決算,。是指各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告,,是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù),。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位(含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,,包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等支出,;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出,。